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公司召开安全管理体系内审末次会议

2025-12-05

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9月26日,公司召开安全管理体系内审末次会议,公司总经理生金国、安全总监邓兴庆,内部审核组成员、各部门负责人及体系内及参照体系管理船舶船长参加会议。

据了解,审核组按照审核计划对公司体系文件、各部室及管理船舶体系活动开展情况进行了系统审核,本次审核共开具问题97项,不符合规定情况13项。经审核,审核组认为公司体系运行基本符合各项规则、标准及法律法规的要求,员工执行体系文件的各项活动基本符合体系文件的要求,员工的安全、质量、环境保护和健康意识持续改善,体系文件在公司内运行有效。

结合实际情况,审核组针对性地提出五点建议:一是确保船岸信息传递畅通无阻,各类报表、活动记录、通知文件等需及时、充分传递;二是各部室与船舶要严格按照文件管理程序,对体系运行相关记录、表册和文件资料分类存档保存;三是船长应组织船员针对日常检查问题等安全管理重点深入学习,开展理论与实操培训;四是岸基人员要强化对船舶的监督指导,督促各轮按体系要求开展活动并做好记录;五是针对不符合规定情况,公司及船舶应在资源和人员、关键性操作等方面重点强化,弥补薄弱环节,实现持续改进提升,为打造平安华舟、品质华舟、科技华舟群策群力。